Все для учета в программах 1С
  • Орск, ул. Суворова 2
  • portal@1c-portal.ru
  • tmplts
Партнер 1С
с 2005 года
13.06.2015

Корректировка реализации до ввода остатков

В 2014-2015 гг. многие организации-пользователи программ "1С:Бухгалтерия" переходят на новую версию - "1С:Бухгалтерия 3.0". Как быть в случае, когда документ был выписан до перехода, а   корректировка  делается после перехода, - рассказывает консультант компании "Портал" А.Г. Монуилов.
 Методика  корректировки   реализации  за периоды  до   ввода  нач.  остатков  в БП 3.0
 1) Вручную создаём документ
 Реализация  товаров и услуг, соответствующий корректируемому счёту-фактуре. Тем же номером и той же датой (без учёта префикса). Должно быть полное соответствие в документе контрагента, договора, табличных частей (номенклатура, количество, суммы). Проводим документ.
2) Вводим на основании документа Реализация товаров и услуг документ Счёт-фактура выданный (внизу документа). Проводим документ.
3) На основании ранее созданного и проведённого документа  Реализация  товаров и услуг вводим документ  Корректировка   реализации  той датой, когда необходимо выписать корректировочный счёт-фактуру (предполагается, что это текущий период). Делаем необходимые  корректировки . Проводим документ.
4) Вводим документ Счёт-фактура выданный на основании документа  Корректировки   реализации  (внизу документа). Проводим документ.
5) Распроводим исходный документ Реализация товаров и услуг (Обязательно!!! Если этот документ останется проведённым, то будут искажены начальные  остатки  и нарушен баланс). При распроведении этого документа, автоматически должен быть распроведён связанный с ним счёт-фактура. Если этого не произошло, следует вручную распровести этот счёт-фактуру.
6) Проверяем проводки (движение по регистрам) документа  Корректировка   реализации . В бухгалтерских проводках должны быть проводки по  корректировке  прибылей (убытков) прошлых лет и  корректировке  расчётов с покупателем.

Все новости